ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.11.2018г. №1332 О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 03.12.2013г. №1572 «Об утверждении муниципальной программы Родниковского муниципального района «

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации

 муниципального образования «Родниковский муниципальный район»

Ивановской области

 

от 19.11.2018г.   №1332

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 03.12.2013г. №1572 «Об утверждении муниципальной программы Родниковского муниципального района  «Экономическое развитие и инновационная экономика Родниковского муниципального района»

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Ивановской области от 03.09.2013г. №358-п                   «О переходе к формированию областного бюджета на основе государственных программ Ивановской области», постановлением администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 13.09.2013г. №1144                  «Об утверждении перечня муниципальных программ Родниковского муниципального района», постановлением администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 01.03.2016г. №242                      «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Родниковского муниципального района и муниципальных программ Родниковского городского поселения, их формирования и реализации»,  

 

постановляю:

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 03.12.2013г. №1572 изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»  по финансам и экономике Лапшинова С.Б.  

 

Глава 

муниципального образования  

«Родниковский муниципальный район»                                          С.В.Носов

 

    

        Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Родниковский муниципальный  район»

от _______________ №_____________

 

 

        Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Родниковский муниципальный  район»

от 03.12.2013г.  №1572

 

 

 

Муниципальная  программа Родниковского муниципального района

«Экономическое развитие и инновационная экономика

Родниковского муниципального района»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Паспорт муниципальной программы

 

Наименование программы

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

Срок реализации программы

2014 – 2021 годы

Разработчик Программы

Отдел экономического развития и торговли администрации муниципального образования   

Исполнители программы

Финансовое управление

Отдел жилищно-коммунального хозяйства

Отдел строительства и архитектуры

Отдел сельского хозяйства

Комитет по управлению имуществом

Отдел градостроительства  

Перечень подпрограмм

1. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства».

2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

3. «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования, расположенных  в границах Родниковского муниципального района и повышение безопасности дорожного движения».

4. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Родниковском муниципальном районе».

5. Управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами и градостроительная деятельность.

Цель (цели) программы

Создание условий для экономического развития путем:

- создания благоприятных условий для привлечения инвестиций и механизмов, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности района, способствующих ее устойчивому социально-экономическому развитию;

- создания благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, повышения его роли в социально –экономическом развитии района;

-повышение уровня оснащенности дорожной инфраструктуры;

 - активизация практических действий по  реализации политики энергосбережения, способных обеспечить повышение энергоэффективности экономики района, снижение удельного энергопотребления в бюджетных организациях, жилищно-коммунальном хозяйстве;

- воспроизводство и повышение эффективности использования ресурсного потенциала в сельском хозяйстве Родниковского муниципального района;

- повышение эффективности управления муниципальным имуществом, земельными ресурсами;

- увеличение доходной части бюджета Родниковского района.

Объем ресурсного обеспечения программы

Общий объем бюджетных ассигнований:

2014 год –  215 238,244 тыс. руб.

2015 год –  216 588,680 тыс. руб.

2016 год –  197 713,925 тыс. руб.

2017 год –  259 080,024 тыс. руб.

2018 год –  14 455 891,572 тыс. руб.

2019 год –  94 154,113  тыс. руб.

2020 год –  94 741,315 тыс.руб.

2021 год –  94 324,815 тыс.руб.  

- средства районного бюджета:

2014 год –  7 838,000 тыс. руб.

2015 год –  8 498,300 тыс. руб.

2016 год –  10 442,342 тыс. руб.

2017 год –  14 601,673 тыс. руб.

2018 год –  4 532 053,536 тыс. руб.

2019 год –  12 574,575 тыс. руб.

2020 год –  12 564,575 тыс.руб.

2021 год –  12 564,575 тыс.руб.

- потери районного бюджета:

2014 год –  37,085 тыс. руб.

2015 год –  709,325 тыс. руб.

2016 год –  773,520 тыс. руб.

2017 год –   937,540 тыс. руб.

2018 год –   187,769 тыс. руб.

2019 год –   187,769 тыс. руб.

2020 год –   33,240 тыс.руб.

2021 год –   33,240 тыс.руб.  

- потери бюджета МО «Родниковское городское поселение»:

2014 год –  37,085 тыс. руб.

2015 год –  709,325 тыс. руб.

2016 год –  773,520 тыс. руб.

2017 год –   937,540 тыс. руб.

2018 год –   187,769 тыс. руб.

2019 год –   187,769 тыс. руб.

2020 год –   33,240 тыс.руб.

2021 год –   33,240 тыс.руб. 

- средства бюджета МО «Родниковское городское поселение»

2014 год –  5 410,800 тыс. руб.

2015 год –  19 279,400 тыс. руб.

2016 год –  15 727,831 тыс. руб.

2017 год –  10 880,574 тыс. руб.

2018 год –   9 726 537,969 тыс. руб.

2019 год –   9 322,0 тыс. руб.

2020 год –   9 322,0 тыс.руб.

2021 год –   9 322,0 тыс.руб.

- средства областного бюджета:

2014 год –  25 061,383 тыс. руб.

2015 год –  11 977,851 тыс. руб.

2016 год –  75 128,103 тыс. руб.

2017 год –  62 097,197 тыс. руб.

2018 год –  39 091,529 тыс. руб.

2019 год –  0,0 тыс. руб.

2020 год –  0,0 тыс.руб.

2021 год – тыс.руб.

- средства федерального бюджета:

2014 год –  118 559,891 тыс. руб.

2015 год –  126 380,479 тыс. руб.

2016 год –  63 644,209 тыс. руб.

2017 год –  0,0 тыс. руб.

2018 год –  0,0 тыс. руб.

2019 год –  0,0 тыс. руб.

2020 год –  0,0 тыс.руб.

2021 год – тыс.руб.

- внебюджетные источники:

2014 год –  58  294,0 тыс. руб.

2015 год –  49 034,0 тыс. руб.

2016 год –  31 224,4 тыс. руб.

2017 год –  169 625,5 тыс. руб.

2018 год –  157 833,0 тыс. руб.

2019 год –  71 882,0  тыс. руб.

2020 год –  72 821,50 тыс.руб.

2021 год –  72 405,0 тыс.руб.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1

к муниципальной  программе

«Экономическое развитие и инновационная

экономика Родниковского муниципального района»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Паспорт подпрограммы

 

Наименование подпрограммы

Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства

Срок реализации подпрограммы

2014 – 2021 годы

Исполнители подпрограммы

Отдел экономического развития и торговли

Цель (цели) подпрограммы

Формирование  и обеспечение   благоприятных условий для создания, развития и устойчивого  функционирования малого и среднего  предпринимательства, оказание содействия, субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличение  вклада предпринимательства в решение задач социально-экономического развития  района,  создания новых рабочих мест, обеспечение занятости населения и развитие самозанятости,  увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов 

Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований:

2014 год –  157 344,244  тыс. руб.

2015 год –   58 880,64  тыс. руб.

2016 год –   32 855,909  тыс. руб.

2017 год –   10 498,68 тыс. руб.

2018 год –    7 165,838 тыс. руб.

2019 год –    6 775,538 тыс. руб.

2020 год –    6 775,538 тыс. руб.

2021 год –    6 775,538 тыс.руб.  

- средства районного бюджета:

2014 год – 7 838,00 тыс. руб.

2015 год – 6 938,00 тыс. руб.

2016 год – 6 544,78 тыс. руб.

2017 год – 6 390,3 тыс. руб.

2018 год – 6 390,3 тыс. руб.

2019 год – 6 000,0 тыс. руб.

2020 год – 6 000,0 тыс.руб.

2021 год – 6 000,0 тыс.руб. 

- средства бюджета МО «Родниковское городское поселение»:

2014 год –  5 410,80 тыс. руб.

2015 год –  5 020,80 тыс. руб.

2016 год –  1 577,00 тыс. руб.

2017 год –  1 833,30 тыс. руб.

2018 год –  0,0 тыс. руб.

2019 год –  0,0 тыс. руб.

2020 год –  0,0 тыс.руб.

 2021 год – тыс.руб. 

- потери районного бюджета:

2014 год –  37,085 тыс. руб.

2015 год –  709,325 тыс. руб.

2016 год –  773,52 тыс. руб.

2017 год –  937,54 тыс. руб.

2018 год –  187,769 тыс. руб.

2019 год –  187,769 тыс. руб.

2020 год –  187,769 тыс.руб.

2021 год –  187,769 тыс.руб. 

- потери бюджета МО «Родниковское городское поселение»:

2014 год –  37,085 тыс. руб.

2015 год –  709,325 тыс. руб.

2016 год –  773,52 тыс. руб.

2017 год –  937,54 тыс. руб.

2018 год –  187,769 тыс. руб.

2019 год –  187,769 тыс. руб.

2020 год –  187,769 тыс.руб.

2021 год –  187,769 тыс.руб. 

- средства областного бюджета:

2014 год –  25 061,383 тыс. руб.

2015 год –  0,0 тыс. руб.

2016 год –  1 139,354 тыс. руб.

2017 год –  0,0 тыс. руб.

2018 год –  0,0 тыс. руб.

2019 год –  0,0 тыс. руб.

2020 год –  0,0 тыс.руб.

2021 год – тыс.руб. 

- средства федерального бюджета:

2014 год –  118 559,891 тыс. руб.

2015 год –  45 103,190 тыс. руб.

2016 год –  21 647,735 тыс. руб.

2017 год –  0,0 тыс. руб.

2018 год –  0,0 тыс. руб.

2019 год –  0,0 тыс. руб.

2020 год –  0,0 тыс.руб.

2021 год – тыс.руб. 

- внебюджетные источники:

2014 год –  400,0 тыс. руб.

2015 год –  400,0 тыс. руб.

2016 год –  400,0 тыс. руб.

2017 год –  400,0 тыс. руб.

2018 год –  400,0 тыс. руб.

2019 год –  400,0 тыс. руб.

2020 год –  400,0 тыс.руб.

2021 год – 400,0 тыс.руб. 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации подпрограммы

 

Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из наиболее значимых направлений деятельности органов власти всех уровней в рамках решения вопросов социально-экономического развития территорий и смягчения социальных проблем. Малое и среднее предпринимательство представляет собой специфический сектор экономики, создающий материальные блага при минимальном привлечении материальных, энергетических, природных ресурсов и максимальном использовании человеческого капитала. В то же время, данный сектор является важной сферой самореализации и самообеспечения населения, источником для создания рабочих мест и основой формирования среднего класса.

   На территории Родниковского района осуществляют свою деятельность более 1000 субъектов малого и среднего бизнеса. На одну тысячу жителей приходится 30,06 малых и средних предприятий, включая индивидуальных предпринимателей.

В сфере малого и среднего предпринимательства трудятся 7,04 тыс. человек, что составляет  53,01 % от общей численности занятых в экономике района.

Структура малых и средних предприятий по видам экономической деятельности в течение ряда лет остается практически неизменной. Торговля и общественное питание является наиболее предпочтительной для бизнеса. Удельный вес данной отрасли в общем количестве малых предприятий района составляет 41,77%. 

В целях выработки решений по улучшению экономических, правовых и организационных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в районе действует координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства при Главе администрации.

На территории района осуществляет свою деятельность Совет предпринимателей Родниковского муниципального района. В течение года  проводятся информационно-деловые встречи с субъектами малого бизнеса по вопросам оказания государственной поддержки с участием представителей Департамента экономического развития, Фонда поддержки малого предпринимательства.

Активно осуществляет свою работу представительство Ивановского государственного фонда поддержки малого предпринимательства, который реализует комплекс мер по поддержке малого и среднего предпринимательства (микрозайм под льготный процент; поручительство перед коммерческими банками и лизинговыми компаниями по обязательствам субъекта малого и среднего предпринимательства).

 

3. Целевые индикаторы (показатели) и ожидаемые

 результаты реализации  подрограммы.

 

Целью подпрограммы является создание благоприятных условий для создания, развития и устойчивого  функционирования малого и среднего  предпринимательства, увеличения его вклада в решение задач социально - экономического  развития района.

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

- повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства на внутренних и внешних рынках;

- расширение использования информационно-коммуникационных технологий субъектами малого и среднего предпринимательства;

- развитие деловой активности населения  за счет повышения интереса к предпринимательской деятельности;

- улучшение стартовых условий для предпринимательской деятельности представителям социально незащищенных слоев населения и молодежи;

-совершенствование информационно-консультационной поддержки субъектов малого предпринимательства;

- развитие системы поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадрового состава субъектов малого и среднего предпринимательства;

- развитие механизмов, обеспечивающих доступ субъектов  малого и среднего предпринимательства к финансовым и материальным  ресурсам,

- обеспечение первоочередной поддержки субъектов малого и среднего  предпринимательства, ведущих деятельность в приоритетных сферах  развития;

- развитие механизмов, направленных на содействие в устранении административных барьеров и препятствий, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства.

Показателями достижения целей и решения задач подпрограммы  являются:

- количество малых и средних предприятий;

- объем инвестиций в основной капитал;

- среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий;

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций района;

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка;

           - оборот малых и средних предприятий.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1

 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

 

п/п

 

Наименование целевого индикатора (показателя)

Ед. изм.

 

Значения целевых индикаторов (показателей)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

 

2020

 

2021

1

Количество малых и средних предприятий

 

тыс. единиц

0,830

0,840

0,850

0,862

0,898

0,900

0,910

 

0,910

2

Среднесписочная численность работников

(без внешних совместителей), занятых на малых и средних предприятий района

 

тыс.

человек

4,460

4,500

4,540

4,610

4,700

4,471

4,473

 

 

4,475

3

Оборот малых и средних предприятий

 

млн.

руб.

4 797,31

5 362,02

7 115,60

7 542,54

8 723,28

9 243,31

9 808,46

9 808,46

4

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка

 

чел.

30

10

8

6

6

6

6

 

 

6

5

Количество размещенных заказов на поставки товаров, выполнение работ оказание услуг для муниципальных нужд СМСП

единиц

51

52

55

60

71

75

78

 

 

80

 

 

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.

Предполагается увеличение:

-  численности занятости в малом и среднем бизнесе на 5-10%;

- оборота по малым и средним предприятиям на 7-12 %;

- объема налоговых поступлений от субъектов малого и среднего бизнеса в бюджет района на 8-12 %.

 

 

  4. Основные мероприятия и ресурсное обеспечение подрограммы.

 

          Система программных мероприятий представляет собой комплекс взаимоувязанных мер, направленных на решение основной цели и задач подпрограммы.

 Важным моментом является система прямых и обратных связей между субъектами малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) и структурами поддержки частного бизнеса. Предполагается, с одной стороны, формирование эффективных механизмов доведения информации о мероприятиях подрограммы и преимуществах участия в ее реализации до большинства представителей малого и среднего бизнеса, с другой - оперативная корректировка мер поддержки малого и среднего предпринимательства в соответствии с меняющимися запросами и внешней ситуацией.

Будет продолжено проведение двусторонних деловых встреч представителей предпринимательского сообщества и организаций, осуществляющих функции контроля и надзора, тематических «круглых столов».

В целях поддержки предпринимательства в районе создан государственный фонд поддержки малого предпринимательства, который содействует  в получении субсидий в виде возмещения части процентов по договорам на приобретение оборудования для осуществления предпринимательской  деятельности, помогает реализовать бизнес - проекты предприятиям любой формы собственности. Главное условие поддержки – создание и сохранение рабочих мест, рост заработной платы, увеличение налогооблагаемой базы.

Оказание финансовой поддержки СМСП осуществляется путем предоставления льгот по земельному налогу и аренде земельного участка. Также предоставляются субсидии по частичному возмещению затрат на оказание транспортных услуг населению в соответствии с Порядком предоставления субсидии из районного бюджета  на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением транспортных услуг населению на маршрутах пригородного сообщения, утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 27.06.2013г. № 781.

Оказание имущественной поддержки СМСП осуществляется в виде передачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях. Указанное имущество должно использоваться по целевому назначению, при этом запрещаются продажа переданного СМСП имущества, переуступка прав пользования им, передача прав пользования им в залог и внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности.

Недостаток информации являетсяодной из причин, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства   на территории муниципального образования «Родниковский муниципальный район». Особенно это важно на начальной стадии работы субъектов предпринимательства. При организации нового дела представителям малого бизнеса необходимо  иметь информацию об уже сложившемся рынке производства товаров и услуг на территории муниципального образования «Родниковский муниципальный район», формах поддержки предпринимательства на территории муниципального образования «Родниковский муниципальный район», а также получать правовую информацию. В связи с этим, Программой предусматривается сбор статистической информации, имеющей отношение к деятельности СМСП, а также правовой информации и размещение ее в разделе «Малый и средний бизнес» на официальном сайте администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район».  

Одной из задач является создание положительного общественного мнения о предпринимательской деятельности. Для ее решения в средствах массовой информации будут публиковаться статьи по проблемам и достижениям в малом и среднем предпринимательстве, приглашаться журналисты на деловые встречи, «круглые столы» и другие мероприятия с участием представителей различных ветвей власти и предпринимательского сообщества.

Также важной является работа по подготовке квалифицированных кадров, которая будет осуществляться ОГКУ «Родниковский центр занятости населения» в виде консультаций, подготовке и переподготовке безработных граждан по наиболее востребованным в районе специальностям. А также организация обучения будущих (старшеклассники общеобразовательных школ и училищ, молодежь) и действующих предпринимателей путем проведения информационно-обучающих семинаров, а также семинаров по вопросам профилактики нарушений законодательства.

 

Таблица 2

Наименование показателя

Данные по годам, чел.

2015

год

2016

год

2017

 год

 

2018 год

 

Количество граждан, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку, курсы повышения квалификации

96

29

32

30

В том числе по профессиям:

 

 

 

 

-оператор ЭВМ

10

2

4

2

-электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудованию

7

0

0

2

-продавец продовольственных товаров

10

6

0

0

-электросварщик ручной сварки

5

6

9

4

- бухгалтер со знанием ПК (1С:Бухгалтерия)

3

0

0

7

- сметное дело в строительстве

1

2

0

0

- парикмахер

8

0

2

0

- секретарь

7

2

2

2

- тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

6

2

3

2

- повар

13

0

7

0

- столяр  строительный

10

0

0

0

- швея

8

0

2

1

- штукатур

6

0

0

0

- менеджер по продажам

1

2

0

0

- косметолог

1

0

0

0

 

Для обеспечения оптимальных темпов экономического роста необходимо повышение конкурентоспособности товаров и услуг. Малое и среднее предпринимательство являются важнейшим фактором формирования конкурентной среды.

Для продвижения продукции СМСП на региональный, межрегиональный рынок будет оказано содействие в организации выставочно-ярмарочной деятельности, в том числе организации коллективных стендов, значительно снижающих финансовую нагрузку на предпринимателей.

Одной из форм поддержки бизнеса является привлечение наиболее широкого круга предприятий и индивидуальных предпринимателей к участию в поставках товаров, работ и услуг для муниципальных нужд муниципального образования «Родниковский муниципальный район». Это не только развивает конкуренцию, повышает качество оказываемых услуг, но и помогает экономить бюджетные средства.

Мероприятия данного раздела также направлены на поддержку производителей сельскохозяйственной продукции муниципального образования «Родниковский муниципальный район», а также сельхозпроизводителей Ивановской области путем предоставления им на льготных условиях торговых мест на ярмарках муниципального образования «Родниковский муниципальный район» для реализации продукции собственного производства.

С целью привлечения инвестиций администрацией муниципального образования «Родниковский муниципальный район» разработан инвестиционный паспорт района, сформированы «зеленые площадки» для организации новых производств. При реализации бизнес-проектов на этих площадках СМСП  администрацией муниципального образования «Родниковский муниципальный район» гарантируется заключение Соглашения, в соответствии с которым инвестору будет оказано финансовое и административное содействие. Возможно оказание помощи в строительстве инженерных коммуникаций к «зеленым площадкам».

Наиболее крупный инвестиционный проект Ивановской области, реализуемый в рамках областной  программы «Развитие малого и среднего предпринимательства» - Создание Индустриального парка Родники на производственной базе предприятия ЗАО ПК «Нордтекс».

Ивановская область в лице Департамента экономического развития и торговли ежегодно участвует в конкурсном отборе, проводимом Министерством экономического развития России для получения субсидии на реализацию мероприятий для развития инфраструктуры Индустриального парка.

Данный проект является примером государственно-частного партнерства и имеет большую социальную значимость, так как позволяет снизить напряженность на рынке труда и диверсифицировать структуру экономики района.

Приоритетными направлениями подпрограммы являются:

           1.Развитие производственной сферы.

           2. Поддержка инвестиционных проектов малых и средних предприятий, прежде всего инновационной высокотехнологической направленности.

           3. Развитие сферы услуг бытового, транспортного, культурного и физкультурно-оздоровительного характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы

Таблица 3

№ п/п

Наименование мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения

Исполнитель

2014

2015

2016

2017

2018

2019

 

2020

2021

Подпрограмма, всего (тыс.руб.)

157 344,244

58 880,64

32 855,909

10 498,68

7 165,838

6 775,538

6 775,538

6 775,538

- средства районного бюджета

7 838,000

6 938,000

6 544,780

6 390,3

6 390,3

6 000,0

6 000,0

6 000,0

- средства областного  бюджета

25 061,383

0,0

1 139,354

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- средства федерального бюджета

118 559,891

45 103,190

21 647,735

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- средства бюджета МО «Родниковское городское поселение»

5 410,800

5 020,800

1 577,000

1 833,300

0,0

0,0

0,0

0,0

- потери районного бюджета

37,085

709,325

773,52

937,54

187,769

187,769

187,769

187,769

- потери бюджета МО «Родниковское городское поселение»

37,085

709,325

773,52

937,54

187,769

187,769

187,769

187,769

- внебюджетные  источники

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

1.

Размещение заказа на  поставку товаров, работ, услуг для  муниципальных нужд  СМСП

Отдел муниципального заказа

Муниципальные заказчики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- средства районного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- средства областного   бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- средства федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2.

Предоставление субсидий по частичному возмещению затрат на оказание социально-значимых услуг населению

Финансовое управление

 

 

 

7 800,0

6 900,0

6 406,78

6 390,3

6 390,3

6 000,0

6 000,0

6 000,0

- средства районного  бюджета

7 800,0

6 900,0

6 406,78

6 390,3

6 390,3

6 000,0

6 000,0

6 000,0

- средства областного   бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- средства федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, имеющих статус «Социальный объект», в виде возмещения затрат по уплате единого налога на вмененный доход в размере не более 30% от уплаченной суммы налога

Финансовое управление

 

 

 

 

 

38,0

 

 

 

 

 

38,0

 

 

 

 

 

38,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

 

 

 

0,0

- средства районного бюджета

38,0

38,0

38,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- потери районного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

33,24

33,24

33,24

33,24

- средства областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- средства федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.

Предоставление субсидии   в целях возмещения  затрат по арендной плате за муниципальное имущество и земельные участки для организаций, имеющих в штате инвалидов (не менее 30% от численности персонала).

Финансовое управление

КУИ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- средства районного  бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- средства областного   бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- средства федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- внебюджетные источники

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

0,0

5.

Поддержка СМСП  в период реализации инвестиционного  проекта в форме установления понижающего коэффициента 0,1 к ставке арендной платы за землю

(потери бюджета)

 

74,17

1 418,65

1 547,047

1 875,079

 

 

 

 

375,539,31

 

 

 

 

375,539,31

 

 

 

 

375,539,31

 

 

 

 

375,539,31

- потери районного бюджета

37,085

709,325

773,52

937,54

187,769

187,769

187,769

187,769

- потери бюджета МО «Родниковское городское поселение»

 

37,085

709,325

773,52

937,54

187,769

187,769

187,769

187,769

- средства районного  бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- средства областного   бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

- средства федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

- внебюджетные источники

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

6.

Функционирование и развитие центра поддержки предпринимательства в целях информационной, консультационной, правовой помощи бизнесу и сопровождения бизнес-проектов.

ОАО «Родниковский расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства»             

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

 

400,0

- средства районного  бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- средства областного   бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- средства федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- внебюджетные источники

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

7.

Создание Индустриального парка «Родники»

 

Отдел экономического развития и торговли

 

Финансовое управление

 

 

143 721,274

45 103,19

22 195,605

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- средства районного  бюджета

100,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- средства областного   бюджета

25 061,383

0,0

1 139,354

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- средства федерального бюджета

 

118 559,891

45 103,19

21 647,735

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.

Предоставление субсидии в целях возмещения затрат по оплате земельного налога для организаций, реализующих приоритетные инвестиционные проекты в размере 50 % от суммы уплаченного налога

Отдел экономического развития и торговли

 

 

Родниковское городское поселение

 

2 417,6

  2 417,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

- средства районного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

- средства бюджета МО «Родниковское городское поселение»

 

2 417,6

2 417,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

- средства областного бюджета

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

- средства федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

- внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

9.

Организация и проведение ярмарок  с участием СМСП

Отдел экономического развития и торговли

 

Сельские поселения

 

55,0

55,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- средства районного  бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- средства областного   бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- средства федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- внебюджетные источники

 

55,0

55,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2

к муниципальной  программе

«Экономическое развитие и инновационная

экономика Родниковского муниципального района»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Паспорт подпрограммы

 

Наименование подпрограммы

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Срок реализации подпрограммы

2014 – 2021 годы

Исполнители подпрограммы

Отдел жилищно-коммунального хозяйства 

Цель (цели) подпрограммы

Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, а также повышение энергетической эффективности в МО «Родниковский муниципальный район» и снижение энергоёмкости организаций и предприятий.

Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований:

2014 год – 0,0 тыс. руб.

2015 год – 0,0 тыс. руб.

2016 год – 2 135,1 тыс. руб.

2017 год – 2667,0 тыс. руб.

2018 год – 2925,0 тыс. руб.

2019 год – 430,0 тыс. руб.

2020 год – 572,5 тыс. руб.

2021 год – 400,0 тыс.руб.

в том числе:

- средства районного бюджета:

2014 год – 0,0  тыс. руб.

2015 год – 0,0  тыс. руб.

2016 год – 544,7 тыс. руб.

2017 год – 379,5 тыс. руб.

2018 год – 220,0 тыс. руб.

2019 год – 410,0 тыс. руб.

2020 год – 400,0 тыс. руб.

2021 год – 400,0 тыс.руб.

- средства областного бюджета:

2014 год – 0,0  тыс. руб.

2015 год – 0,0  тыс. руб.

2016 год – 0,0  тыс. руб.

2017 год – 0,0 тыс. руб.

2018 год – 0,0 тыс. руб.

2019 год – 0,0 тыс. руб.

2020 год – 0,0тыс. руб.

2021 год – тыс.руб.

- средства федерального бюджета:

2014 год – 0,0  тыс. руб.

2015 год – 0,0  тыс. руб.

2016 год – 0,0  тыс. руб.

2017 год – 0,0 тыс. руб.

2018 год – 0,0 тыс. руб.

2019 год – 0,0 тыс. руб.

2020 год – 0,0тыс. руб.

2021 год – тыс.руб.

- внебюджетные источники:

2014 год – 0,0 тыс. руб.

2015 год – 0,0 тыс. руб.

2016 год – 1590,4 тыс. руб.

2017 год – 2287,5 тыс. руб.

2018 год – 2705,0 тыс. руб.

2019 год – 20,0  тыс. руб.

2020 год – 172,5 тыс. руб.

2021 год –  0,0 тыс.руб.

 

 

2. Анализ текущей ситуации  сфере реализации подпрограммы

 

Энергосбережение в жилищном, коммунальном и бюджетном секторах является актуальным и необходимым условием нормального функционирования, так как повышение эффективности использования топливно – энергетических ресурсов, при непрерывном росте цен на топливо и соответственно росте стоимости электрической и топливной энергии позволяет добиться существенной экономии как ресурсов, так и финансовых ресурсов.

Программа энергосбережения – это единый комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на экономически обоснованное потребление энергоресурсов, и является фундаментом планомерного снижения затрат на потребляемую электроэнергию.

Данная подпрограмма должна обеспечить снижение потребления топливно – энергетических ресурсов за счет внедрения предлагаемых данной подпрограммой решений и мероприятий, и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование ресурсов, при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве мер или действий, предпринимаемых для обеспечения более эффективного использования топливно – энергетических ресурсов.    

Энергосбережение – комплекс мер или действий, предпринимаемых для обеспечения более эффективного использования  топливно – энергетических ресурсов. 

На большинстве промышленных предприятий МО «Родниковский муниципальный район» используется оборудование, которое в настоящее время морально устарело и требует для своей работы значительных затрат энергоресурсов, что определяет большую энергоемкость выпускаемой продукции. Рост объемов производства продукции неизбежно потребует увеличения выработки энергии, а следовательно и  увеличения расхода топлива.

Последнее время в основном с увеличением количества бытовой техники резко возросло потребление энергии населением.  

В этой ситуации, когда энергопотребление неуклонно растет, а имеющиеся ресурсы ограничены, основной проблемой становится неэффективность использования топлива и энергии. Она связана, прежде всего, с отсутствием у производителей и потребителей энергоресурсов стимулов к проведению мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности их использования, что определено несовершенством действующих правовых, финансово-экономических и тарифных механизмов.

Также необходимо отметить и другие барьеры, сдерживающие развитие энергосбережения и энергоэффективности в районе. Их можно разделить на три основные группы:

- недостаток организации и координации;

- недостаток опыта финансирования проектов;

- недостаток информации.

При существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы района предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий области на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на государственное и муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание областных и муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры, социальной поддержки населения и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Главной из основных угроз социально-экономическому развитию МО «Родниковский муниципальный район» становится снижение конкурентоспособности предприятий и отраслей экономики района, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих по темпам роста экономическое развитие. Высокая энергоемкость предприятий в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики района и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Для решения проблемы необходимо срочное осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий со стороны органов местного самоуправления, предприятий и организаций по повышению эффективности потребления энергии и ресурсов других видов на территории МО «Родниковский муниципальный район».

 

3. Целевые индикаторы (показатели) и ожидаемые

 результаты реализации  подпрограммы.

 

3.1 Цели подпрограммы.

 

Основными целями подпрограммы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в районе за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций, создание  условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

Для достижения поставленных целей в ходе  реализации подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

- создание оптимальных нормативно – правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения;

- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий муниципальных учреждений;

- обеспечение учета всего объема потребляемых коммунальных ресурсов муниципальными учреждениями.

Достижение поставленных целей не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики муниципального образования, но позволяет выполнить первый этап решения данной проблемы: создать условия для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно – энергетических ресурсов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

Таблица 1

№ ПП

Наименование  целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Единица измерения

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 

 

 

2021

1

Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

1.1.

Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

%

100

100

100

100

100

100

 

 

 

 

 

 

100

1.2.

Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

%

66,99

75,78

78,69

80

80,08

80,16

 

 

 

 

80,16

1.3.

Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

%

75,16

82,09

86,59

86,96

87,0

87,13

 

 

 

 

 

 

 87,13

1.4.

Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

%

80,27

84,651

89,07

91,03

91,12

91,2

 

 

 

 

 

 

91,2

1.5.

Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования

%

 

100

 

100

 

100

 

100

100

100

 

 

 

100

 

1.6.

Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования

%

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

0

2

 Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе

 

 

 

2.1.

Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

кВт*ч/кв.м.

27,20

26,34

25,48

24,72

24,69396

24,66927

24,66927

2.2.

Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

Гкал/кв.м.

0,213

0,206

0,200

0,200

0,200

0,200

0,200

 

2.3.

 Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)

куб.м./чел.

125

121,25

117,61

114,08

113,97

113,86

113,86

2.4.

Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)

куб.м./чел.

86,67

84,17

81,5

79,06

78,98

78,89

78,89

2.5.

Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)

куб.м./чел.

18,62

18,07

17,53

17

16,98

16,97

16,97

2.6.

Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

3

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

 

 

 

 

3.1.

Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

Гкал/кв.м.

0,208

0,207

0,206

0,205

0,2

0,2

0,2

3.2.

Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)

куб.м./чел.

67,49

66,48

66,01

65,93

65,9

65,9

65,9

 

3.3.

Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)

куб.м./чел.

48

47,73

47,47

46,04

45,9

45,9

45,9

3.4.

Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

кВт*ч/кв.м.

33,88

33,74

33,72

33,49

33,4

33,4

33,4

3.5.

Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

тыс.куб.м./кв.м.

-

0,035

0,034

0,033

0,032

0,031

0,031

 

3.6.

Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)

тыс.куб.м./чел.

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

3.7.

 Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)

т.у.т./кв.м.

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

4

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

 

 

 

 

4.1.

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях

т.у.т./млн.Гкал

158854,4

158132,4

157269,8

156412

156255,6

156099,3

156099,3

4.2.

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных

т.у.т./Гкал

0,119

0,090

0,087

0,087

0,086

0,086

0,086

4.3.

Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения

Квт*ч/куб.м.

0,869

0,8631

0,857

0,856

0,855

0,854

0,854

4.4.

Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии

%

9,24

9,22

9,21

9,20

9,163

9,15

9,15

 

4.5.

Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды

%

5,00

4,90

4,82

4,71

4,71

4,71

 

 

 

 

 

 

4,71

 

4.6.

Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)

тыс.кВт*ч/куб.м.

0,03147

0,03119

0,030933

0,03071

0,030669

0,030698

0,030698

4.7.

Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)

тыс.кВт*ч/куб.м.

1,159

1,159

1,158

1,153

1,152

1,151

1,151

4.8.

Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)

кВт*ч/кв.м.

4,94

4,79

4,65

4,51

4,509

4,504

 

 

 

 

4,504

 

 

 

 

 

 


4. Основные мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы.

 

Система мероприятий подпрограммы обеспечивает выполнение поставленных целей, содержит в себе энергоэффективность в бюджетной сфере.

В перечне мероприятий обозначены направления, предусмотренные Федеральным законом от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Ежегодно, в течение всего срока действия, подпрограмма корректируется с учетом возможности предоставления субсидий в рамках федерального, областного и  местных бюджетов.

Перечень мероприятий подпрограммы указан в таблицах 2 и 3

 

 

Таблица 2

Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы

 

№ пп

Наименование мероприятия/источник ресурсного обеспечения

Исполнитель

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 

Подпрограмма всего, тыс.руб.

 

0,0

0,0

2135,1

2667,0

2925,0

430,0

572,5

400,0

 

средства районного бюджета, тыс. руб.

 

0,0

0,0

544,7

379,5

220,0

410

400,0

400,0

 

средства областного бюджета, тыс. руб.

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

средства федерального бюджета, тыс. руб.

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

внебюджетные источники, тыс.руб.

 

0,0

0,0

1590,4

2287,5

2705,0

20

172,5

0,0

1

Замена светильников в Публичной библиотеке

МУК Родниковская районная централизованная библиотечная система

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

0,0

средства районного бюджета, тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

0,0

средства областного бюджета, тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства федерального бюджета, тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники, тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

Замена ламп на энергосберегающие в РДК "Лидер"

МУК «Районное социально-культурное объединение»

0,0

0,0

0,0

12,5

0,0

0,0

12,5

0,0

средства районного бюджета, тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства областного бюджета, тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства федерального бюджета, тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники, тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

12,5

0,0

0,0

12,5

0,0

3

Замена    окон  на  стеклопакеты в РДК "Лидер"

МУК «Районное социально-культурное объединение»

0,0

0,0

0,0

120,0

0,0

0,0

120,0

0,0

средства районного бюджета, тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства областного бюджета, тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства федерального бюджета, тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники, тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

120,0

0,0

0,0

120,0

0,0

4

Установка энергосберегающих стеклопакетов в спортивном центре и административном здании стадиона «Труд"

МУ «Родниковский молодежно-спортивный центр»

0,0

0,0

21,4

0,0

20,0

20,0

20,0

0,0

средства районного бюджета, тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства областного бюджета, тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства федерального бюджета, тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники, тыс.руб.

0,0

0,0

21,4

0,0

20,0

20,0

20,0

0,0

5

Установка энергосберегающих стеклопакетов в филиалах МУ "Родниковский молодежно-спортивный центр"

МУ "Родниковский молодежно-спортивный центр"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

средства районного бюджета, тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства областного бюджета, тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства федерального бюджета, тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники, тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

6

Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие на стадионе «Труд»

МУ "Родниковский молодежно-спортивный центр"

0,0

0,0

69,0

379,5

0,0

0,0

0,0

0,0

средства районного бюджета, тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

379,5

0,0

0,0

0,0

0,0

средства областного бюджета, тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства федерального бюджета, тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники, тыс.руб.

0,0

0,0

69,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

Замена светильников на энергосберегающие в спортивном центре  стадионе «Труд»

МУ "Родниковский молодежно-спортивный центр"

0

0

15,8

0

50

0

0

0

средства районного бюджета, тыс. руб.

0,0

0,0

15,8

0,0

50

0,0

0,0

0,0

средства областного бюджета, тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства федерального бюджета, тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники, тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8

Установка и введение в эксплуатацию приборов учета тепловой энергии (МБОУ СОШ № 2; МКДОУ детский сад № 4 "Золотой петушок" - 2 филиала; МКДОУ детский сад №9 "Солнышко"; МКДОУ детский сад № 11 "Голубок"; МКОУ начальная школа-детский сад "Тополек" - филиал в д. Котиха; МКДОУ детский сад "Сказка"; )

Управление образования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

400,0

0,0

0,0

средства районного бюджета, тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

400,0

0,0

0,0

средства областного бюджета, тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства федерального бюджета, тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники, тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

Установка и введение в эксплуатацию приборов учета тепловой энергии (МКОУ Сосновская СОШ им. Бредова; МКДОУ детский сад № 1 "Чайка"; МКДОУ детский сад № 3 "Радуга"; МКДОУ детский сад № 5 "Золотая рыбка"; МКДОУ детский сад "Малыш"; МКОУ начальная школа-детский сад "Тополек" - филиал с. Болотново; МКДОУ детский сад " Искорка")

Управление образования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

400

0,0

средства районного бюджета, тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

400

0,0

средства областного бюджета, тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства федерального бюджета, тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники, тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

Установка и введение в эксплуатацию приборов учета тепловой энергии (МАУ "ЦДТ", МКДОУ детский сад № 6 "Ласточка", МКДОУ детский сад № 15 "Березка")

Управление образования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

400,0

средства районного бюджета, тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

400,0

средства областного бюджета, тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства федерального бюджета, тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники, тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

Ремонт электропроводки в МКДОУ детский сад № 6 "Ласточка"

Управление образования

0,0

0,0

487,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства районного бюджета, тыс. руб.

0,0

0,0

487,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства областного бюджета, тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства федерального бюджета, тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники, тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3

к муниципальной  программе

«Экономическое развитие и инновационная

экономика Родниковского муниципального района»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования, расположенных в границах Родниковского

муниципального района и повышение безопасности дорожного движения»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Паспорт подпрограммы  

 

Наименование подпрограммы

Развитие сети автомобильных дорог общего пользования, расположенных в границах  Родниковского муниципального и повышение безопасности дорожного движения

Срок реализации подпрограммы

2015 – 2021 годы

Исполнители подпрограммы

Отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Родниковского муниципального района» 

Цель (цели) подпрограммы

Обеспечение повышения качества жизни населения муниципального образования «Родниковский муниципальный район» путем сохранения существующей дорожной сети.

Создание условий безопасности дорожного движения его участниками на автомобильных дорогах местного значения, расположенных в границах Родниковского муниципального района.

Обеспечение приоритетного выполнения необходимых работ по содержанию и ремонту автодорог.

Строительство новых автодорог с твердым покрытием.

Повышение уровня оснащенности дорожной инфраструктуры.

Осуществление мероприятий по проведению инвентаризации и паспортизации автодорог.

 

Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований, всего:

2015 год – 109 074,040 тыс.руб.

2016 год – 134 628,270 тыс. руб.

2017 год – 78976,34465тыс. руб.

2018 год – 14289533,834 тыс. руб.

2019 год – 14009,575 тыс. руб.

2020 год -14009,575 тыс. руб.

2021 год- 14009,575 тыс.руб.

в том числе:

- средства районного бюджета:

2015 год – 1 560,300 тыс.руб.

2016 год  - 3 352,862 тыс. руб.

2017 год – 7831,87348  тыс.руб.

2018 год – 4524461,036 тыс. руб.

2019 год – 5009,575 тыс. руб.

2020 год – 5009,575 тыс. руб.

2021 год – 5009,575 тыс.руб.

- средства областного бюджета:

2015 год – 11 977,851 тыс.руб.

2016 год – 75 128,103 тыс. руб.

2017 год – 62 097,19651 тыс. руб.

2018 год – 39091,529 тыс. руб.

2019 год – 0,0 тыс. руб.

2020 год -0,0 тыс. руб.

2021 год – 0,0 тыс.руб.

- средства федерального бюджета:

2015 год – 81 277,289 тыс.руб.

2016 год – 41 996,474 тыс. руб.

2017 год – 0,0 тыс. руб.

2018 год – 0,0 тыс. руб.

2019 год – 0,0 тыс. руб.

2020 год - 0,0 тыс. руб.

2021 год – 0,0 тыс.руб.

- внебюджетные источники:

2015 год – 0,0 тыс.руб.

2016 год – 0,0 тыс. руб.

2017 год – 0,0 тыс. руб.

2018 год – 0,0 тыс. руб.

2019 год – 0,0 тыс. руб.

2020 год – 0,0 тыс. руб.

2021 год – 0,0 тыс.руб.

- средства бюджета МО «Родниковское городское поселение»:

2015 год – 14 258,600 тыс.руб.

2016 год –14 150,831 тыс.руб.

2017 год –9 047,274 66 тыс.руб.

2018 год – 9725981,269 тыс. руб.

2019 год –9 000,0 тыс. руб.

2020 год – 9 000,0 тыс. руб.

2021 год – 9000,0 тыс.руб.

 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации подпрограммы.

 

Родниковский  район имеет достаточно разветвленную автомобильную сеть.   Протяженность  автомобильных   дорог общего пользования  составляет  344,838 км. В муниципальной собственности Родниковского муниципального района находится  56,217 км автомобильных дорог местного значения, ранее находящихся в собственности сельхозпредприятий  и бесхозных.

Из 157 населённых пунктов, находящихся на территории Родниковского района, 24,8% не имеют подъездных дорог с твёрдым покрытием, что негативно сказывается на качестве жизни населения, а также создаёт проблемы для проезда автотранспорта экстренных служб.

          К первоочередным мероприятиям в сфере дорожной деятельности является организация строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, придомовых территорий и тротуаров в границах муниципального района, в соответствии с заключенными с подрядными организациями муниципальными контрактами и договорами.

            Так же ежегодно проводятся ремонтные работы по восстановлению автомобильных дорог, придомовых территорий, работы по благоустройству  придорожных инфраструктур. Причем производится не только частичный ремонт дорог, но и восстанавливаются целые участки проезжие части. Данные виды работ учитывают интересы не только пользователей автотранспортных средств, но и обычных пешеходов, что является немаловажным фактором в улучшении социально-бытовых условий населения и в решении проблем по благоустройству города и района.

          В 2018 году  сформированы  заявки в Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области на выделение субсидий по ремонту 2-х дорог на текущий год. При выделении субсидий Департаментом дорожного хозяйства Ивановской области в первую очередь учитывалось мнение: наказы избирателей, сход граждан сельских поселений, наличие в поселениях действующих сельхозпредприятий, количество детей дошкольного и школьного возрастов.

       В 2018 году по подпрограмме «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования, расположенных в границах Родниковского муниципального района и повышение безопасности дорожного движения» за счет выделенных субсидий выполнены следующие работы:

В соответствии с заключенным муниципальным контрактом №13/18 от 01.08.2018 года было завершено       выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в городе Родники в асфальтовом исполнении («пр. Садовый - ул. Любимова - ул. Советская», " ул. Марии Ульяновой", " ул. Техническая") протяженностью 3,444 км.

       В соответствии с заключенным муниципальным контрактом № 5/18 от 23.05.2018 года  завершены работы по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г.Родники, мкр.Южный, д.5, 6, 11.

        В соответствии с  муниципальным контрактом № 5/18 от 23.05.2018 г. завершены работы по благоустройству дворовых территорий муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» по адресу: г. Родники, мкр. Гагарина, д.16,17 и ул. Маяковского, д. 1.

       В 2018 году выполнен ремонт тротуара по ул.Титова - 2-я Болтинская в г.Родники  площадью 1,380 км.

      

3. Целевые индикаторы (показатели)  и ожидаемые результаты реализации подпрограммы.

 

Развитие сети автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности общего пользования местного значения расположенных вне границ населенных пунктов в границах муниципального района на 2015-2019г. является важнейшей частью производственной инфраструктуры района, одной из основных задач Родниковского муниципального района деятельности в целом. Эта взаимосвязь четко прослеживается в связи с развитием других отраслей экономики и социальной сферы района, которые не только определяют требования к транспорту, объему и качеству перевозок, но и техническому состоянию дорог. Поэтому задача ремонта и содержания автодорог, расположенных вне границ населенных пунктов в границах муниципального района приобретает приоритетное значение.

Выполнение комплекса работ по развитию, ремонту, содержанию  автомобильных дорог местного значения является одним из важнейших условий обеспечения их сохранности, повышения безопасности движения и экологической безопасности объектов, долговечности и надежности автодорог и сооружений на них, эффективности обслуживания пользователей и оптимизации расходования средств, выделяемых на нужды дорожного хозяйства.

Вследствие неудовлетворительного состояния автомобильных дорог, не исключена возможность накопления многих нерешенных проблем, которые в будущем могут стать тормозом в осуществлении социально-экономической политики Родниковского муниципального района на долгосрочную перспективу. Низкий технический уровень автомобильных дорог местного значения создает условия для увеличения себестоимости перевозок и расхода горючего.

Отсутствие юридического оформления дорожной сети в качестве объектов имущественных прав, требует осуществление мероприятий по проведению инвентаризации и паспортизации автодорог.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

капитальный ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

реконструкция автомобильной дороги – комплекс работ, при выполнении которых осуществляются изменения параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущие к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущие за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

В настоящее время назрела острейшая необходимость принятия неотложных мер по преодолению сложившихся в развитии дорожного хозяйства города негативных тенденций.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

- обеспечить необходимое качество выполнения работ;

- повысить срок службы дорожного покрытия и увеличить межремонтные сроки за счет применения инновационных технологий при содержании и ремонте автодорог;

 - сократить текущие затраты на восстановление и мелкий ремонт;

- снизить аварийность на дорогах.

Первоочередные цели и задачи Подпрограммы:

- обеспечение повышения качества жизни населения путем сохранения существующей дорожной сети; 

- создание условий безопасности дорожного движения его участниками на автомобильных дорогах;

 - обеспечение приоритетного выполнения необходимых работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог;

- строительство новых автодорог с твердым покрытием;

-  повышение уровня оснащенности дорожной инфраструктуры;

- осуществление мероприятий по проведению инвентаризации и паспортизации автодорог.

 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

 

Таблица 1

п/п

 

Наименование целевого индикатора (показателя)

Ед. изм

 

 

Значения целевых индикаторов (показателей)

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

Протяженность сети автомобильных дорог  общего пользования местного значения

км

344,9

344,9

344,9

344,7

344,7

344,7

 

344,7

 

2

Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции  автомобильных дорог  общего пользования местного значения

км

 

 

 

 

 

0,0

 

0,0

 

4,6

 

0,0

 

1,1

 

0,0

 

 

 

 

 

0,0

3

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог

 

км

 

 

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

0,0

4

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог

км

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

0,0

4,6

0,0

1,1

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

 

 

 

 

5

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта   автомобильных дорог

км

 

 

0,0

12,5

1,37

1,8

1,3

0,4

 

  

    0,4

6

  Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения,  соответствующих  нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года

км

 

 

 

 

 

 

 

123,2

135,7

141,7

143,5

145,9

146,3

 

 

 

 

 

 

 

148,1

7

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,  соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года

%

 

 

 

 

 

 

 

35,7

39,3

41,1

41,6

42,3

42,4

 

 

 

 

 

 

 

 43,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Основные мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы.

 

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

В отношении автомобильных дорог местного значения муниципальным образованиям Ивановской области предоставляется финансовая поддержка.

Данная подпрограмма предусматривает участие муниципального образования «Родниковский муниципальный район» в государственной программе Ивановской области «Развитие транспортной системы Ивановской области», утвержденной постановлением правительства Ивановской области от 13.11.2013г. №447-п, с целью получения субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий. В частности:

- субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов.

Доля расходов местного бюджета в финансировании мероприятия должна составлять не менее 5 процентов стоимости мероприятия на текущий год, а для высокодотационных муниципальных образований, включенных в перечень, утвержденный Департаментом финансов Ивановской области, - не менее 1 процента;

 - субсидии бюджетам муниципальных образований на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.

Доля расходов местного бюджета в финансировании мероприятия должна составлять не менее 5 процентов стоимости мероприятия на текущий год, а для высокодотационных муниципальных образований, включенных в перечень, утвержденный Департаментом финансов Ивановской области, - не менее 1 процента;

- субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.

Доля расходов местного бюджета в финансировании мероприятия должна составлять не менее 5 процентов стоимости мероприятия на текущий год, а для высокодотационных муниципальных образований, включенных в перечень, утвержденный Департаментом финансов Ивановской области, - не менее 1 процента;

Для решения задач и достижения поставленных целей разработаны конкретные программные мероприятия с указанием  источников финансирования и сроков выполнения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы

Таблица 2

№ п/п

Наименование мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения

Исполнитель

 

 

2015

2016

2017

 

 

2018

 

 

2019

2020

 

 

2021

 

Подпрограмма, всего:  руб.

109 074,040

134 628,270

78976,34465

14289533,834

14009,575

14009,575

14009,575

 

- средства районного бюджета

1560,3

3352,862

7831,87348

4524461,036

5009,575

5009,575

5009,575

 

- средства областного  бюджета

11 977,851

75 128,103

62 097,19651

39091,529

0,0

0,0

0,0

 

- средства федерального бюджета

81 277,289

41 996,474

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

- внебюджетные  источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

- средства бюджета МО «Родниковское городское поселение»

14 258,600

14150,831

   9 047, 274 66

9725981,269

9 000,00

9000,00

9 000,0

 

 

 

 

1.1.

Строительство автомобильной дороги Шевригино-Хрипелевов Родниковском районе

Отдел строительства и архитектуры

81 277, 289

28 850,312

0,0

 

 

     

       0,0

 

                     

 

0,0

0,0

 

 

    0,0

 

- средства районного бюджета

0,0

 

1490,016

0,0

 

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

- средства областного   бюджета

0,0

27360,296

0,0

 

0,0

 

0,0

0,0

             0,0

 

- средства федерального бюджета

81 277, 289

0,0

0,0

       0,0

         0,0

0,0

     0,0

 

- внебюджетные источники

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

1.2.

 Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к д. Андрониха в МО «Родниковский муниципальный район» Ивановской области

Отдел строительства и архитектуры

 

 

 

 

0,0

12 251,597

51 319,38942

 

 

 

 

       0,0

 

 

 

 

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

 

- средства районного бюджета

0,0

122,516

2 565,96948

 

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

- средства областного   бюджета

0,0

12  129,08

48 753,419 94

 

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

- средства федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

- внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

1.3.

 Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к д. Красново в МО «Родниковский муниципальный район» Ивановской области

Отдел строительства и архитектуры

12 117,851

35  998,713 17

14 046,08057

 

 

 

 

0,0

 

 

 

 

 

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

 

- средства районного бюджета

140,000

359,98717

702,304

0,0

0,0

0,0

0,0

 

- средства областного   бюджета

11 977,851

35 638,726

13 343,77657

 

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

 

- средства федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

 

- внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

1.4

Строительство моста через р. Парша на автомобильной дороге Никониха-Кузьмино в Родниковском  районе Ивановской области.

Отдел строительства и архитектуры

125,3

13 201, 162

0,0

 

 

 

 

3269684,07

 

 

 

 

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

 

- средства районного бюджета

125,3

5,0

0,0

3269684,07

0,0

0,0

0,0

 

- средства областного   бюджета

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

- средства федерального бюджета

0,0

13 196, 162

0,0

 

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

- внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

1.5

Ремонт автомобильной дороги «с.Никульское – с.Сенниково»

Отдел строительства и архитектуры

 

 

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

1250157,19

 

 

 

 

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

 

- средства районного бюджета

0,0

0,0

0,0

1250157,19

0,0

0,0

0,0

 

- средства областного   бюджета

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

- средства федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

- внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Итого по 1 разделу:

 

93 520,44

90 411,874

65 365,46999

4519841,26

0,0

0,0

0,0

 

2.1

Разработка  проектной документации «Реконструкция автомобильной дороги «Родники-д. Цепочкино» в Родниковском муниципальном районе»

Отдел строительства и архитектуры

 

 

 

0,0

0,0

 0,0

 

 

 

 

0,0

 

 

 

 

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

 

- средства районного  бюджета

 

0,0

0,0

 0,0

 

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

- средства областного   бюджета

 

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

- средства федерального бюджета

 

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

- внебюджетные источники

 

 

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

2.2

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного  значения

Отдел строительства и архитектуры

 

 

400,0

29 083,758

75,825

 

 

41148,978

 

 

241,800

0,0

 

 

241,800

 

-средства бюджета МО «Родниковское городское поселение»

0,0

0,0

0,0

2057,449

0,0

0,0

0,0

 

- средства  районного бюджета

400,0

283,446

75,825

 

0

 

241,800

241,800

 

241,800

 

- средства областного   бюджета

0,0

0,0

0,0

                39091,529

                     0,0

0,0

 

0,0

 

- средства федерального бюджета

0,0

28 800,312

0,0

 

       0,0

                      0,0

0,0

 

0,0

 

- внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

2.3

Содержание дорог общего значения

Отдел строительства и архитектуры

595,0

781,807

4 487,775

4 487,776

4 487,775

4487,775

 

4 487,775

 

- средства районного  бюджета

595,0

781,807

4 487,775

 

4 487,776

 

4 487,775

4487,775

 

4 487,775

 

- средства областного   бюджета

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

- средства федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

- внебюджетные источники

 

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

2.4

Разработка и утверждение проекта организации дорожного движения по дорогам Родниковского муниципального района и иной документации

Отдел строительства и архитектуры

Комитет по управлению имуществом

 

 

 

 

 

300,0

200,0

0,0

 

 

 

 

 

132,000

 

 

 

 

 

280,000

280,000

 

 

 

 

 

280,000

 

- средства районного  бюджета

 

300,0

200,0

0,0

 

132,000

 

280,000

280,000

 

280,000

 

- средства областного   бюджета

 

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

- средства федерального бюджета

 

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

- внебюджетные источники

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2.5

Проведение кадастровых работ в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Родниковский муниципальный район»

Комитет по управлению имуществом

 

 

 

 

 

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

 

 

 

 

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

- средства районного  бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

- средства областного   бюджета

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

 

- средства федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

 

- внебюджетные источники

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Итого по 2 разделу:

 

1 295,00

30065,565

4563,600

 45768,754

5009,575

5009,575

5009,575

 

 

 

 

3.1

Разработка проектной документации на ремонт автомобильных дорог в г. Родники в МО «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области»

Отдел строительства и архитектуры

 

 

 

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

0,0

- средства бюджета МО «Родниковское городское поселение»

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

- средства областного   бюджета

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

- средства федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

- внебюджетные источники

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2

Ремонт автомобильных дорог в г. Родники в МО «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области»

Отдел строительства и архитектуры

14 258,600

14 150,831

9 047,274 66

 

 

 

 

 

9723923,82

 

 

 

 

 

9 000,00

 

9000,00

 

 

 

 

 

9 000,00

- средства бюджета МО «Родниковское городское поселение»

14 258,600

14 150,831

9 047,274 66

 

 

9723923,82

 

 

9 000,00

 

9000,00

 

 

9 000,00

- средства областного   бюджета

 

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

- средства федерального бюджета

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Итого по 3 разделу:

 

14 258,600

14150,831

9 047, 274 66

9723923,82

9 000,00

9000,00

 9 000,00

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Приложение №4

к муниципальной  программе

«Экономическое развитие и инновационная

экономика Родниковского муниципального района»

 

 

 

 

 

Подпрограмма

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Родниковском муниципальном районе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

1. Паспорт подпрограммы

 

Наименование     
подпрограммы        

«Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков  сельскохозяйственной  продукции,
сырья и продовольствия в муниципальном образовании «Родниковский муниципальный район»

Срок   реализации
подпрограммы        

2014 - 2021 годы                                  

Исполнители подпрограммы

Отдел сельского хозяйства администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»

Цель (цели) подпрограммы   

1.Увеличение объемов производства и повышение   конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, выпускаемой в Родниковском муниципальном районе  

2. Обеспечение финансовой устойчивости      товаропроизводителей агропромышленного  комплекса  Родниковского муниципального района.

3.Воспроизводство и   повышение
эффективности использования  ресурсного  потенциала  в
сельском хозяйстве Родниковского муниципального района.

Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований:

2014 – 57894 тыс. руб.

2015 – 48634 тыс. руб.

2016 – 29 234 тыс. руб.

2017 – 166 938 тыс. руб.

2018 –  154 728 тыс. руб.

2019 – 71462 тыс.руб.

2020 – 72249,0 тыс.руб.

2021 – 72005,0 тыс. руб..

- районный бюджет:

2014 – 0,0 тыс. руб.

2015 – 0,0 тыс. руб.

2016 – 0,0 тыс. руб.

2017 – 0,0 тыс. руб.

2018 – 0,0 тыс. руб.

2019 – 0,0 тыс. руб.

2020 – 0,0 тыс.руб.

2021 – 0,0 тыс.руб.

-областной бюджет:

2014 – 0,0 тыс. руб.

2015 – 0,0 тыс. руб.

2016 – 0,0 тыс. руб.

2017 – 0,0 тыс. руб.

2018 – 0,0 тыс. руб.

2019 – 0,0 тыс. руб.

2020 – 0,0 тыс.руб.

2021 – 0,0 тыс.руб.

- федеральный бюджет:*

2014 – 0,0 тыс. руб.

2015 – 0,0 тыс. руб

2016 – 0,0 тыс. руб.

2017 – 0,0 тыс. руб.

2018 – 0,0 тыс. руб.

2019 – 0,0 тыс. руб.

2020 – 0,0 тыс.руб.

2021 – 0,0 тыс.руб.

- внебюджетные источники:

2014 – 57894 тыс. руб.

2015 – 48634 тыс. руб.

2016 – 29 234 тыс. руб.

2017 – 166 938 тыс. руб.

2018 – 154 728 тыс. руб.

2019 – 71462 тыс. руб.

2020 – 0,0 тыс.руб.

2021 – 0,0 тыс.руб

Примечание:

* реализация программы предусматривает привлечение софинансирования за счет средств федерального и областного бюджетов, объемы которых будут указаны в паспорте подпрограммы после утверждения в установленном порядке распределения соответствующих субсидий из федерального и областного бюджетов.

 

2. Целевые индикаторы (показатели) и ожидаемые результаты реализации подпрограммы.

 

Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль – сельское хозяйство играют важную роль в обеспечении устойчивого функционирования экономики Родниковского муниципального района.

Сельское хозяйство и сопряженные с ним отрасли обеспечивают занятость сельского населения, являются бюджетообразующими, способствуют закреплению экономической активности на территории района. От успешного функционирования данных отраслей зависит существование 156 сельских населенных пунктов, в которых проживает 9 тысяч человек, или 26 процентов от общей численности населения Родниковского муниципального района.

Собственное сельскохозяйственное производство на территории района снижает зависимость рынка сельскохозяйственной продукции от импорта и  межрайонного ввоза, и способствует укреплению продовольственной безопасности Родниковского муниципального района Ивановской области. Сельское хозяйство Родниковского района позволяет полностью обеспечить потребности населения района в молоке. Значительную роль в этом играют сельскохозяйственные предприятия и крестьянские (фермерские) хозяйства, на долю которых приходится 64 % объемов сельскохозяйственного производства.

Наличие собственного сельскохозяйственного производства является важным фактором сдерживания роста цен на рынке сельскохозяйственной продукции.

Успешность выполнения указанных целей напрямую зависит от экономического состояния сельскохозяйственного производства, на поддержку которого направлена данная Подпрограмма.

Подпрограмма предусматривает оказание государственной поддержки и содействия развитию агропромышленного комплекса Родниковского муниципального района на реализацию следующих мероприятий:

- растениеводство и реализация продукции растениеводства;

- животноводство (в том числе, мясное скотоводство), переработка и реализация продукции животноводства;

- техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие сельскохозяйственного производства;

- поддержка малых форм хозяйствования;

- кадровое обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Предусмотренные Подпрограммой меры государственной поддержки предоставляются в соответствии с Законом Ивановской области от 30.10.2008 № 125-ОЗ «О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в Ивановской области».

В 2014 году объем производства сельскохозяйственной продукции в Родниковском муниципальном районе составил 916 млн. рублей, или 27 тыс. рублей в среднем на одного жителя. В этом объеме на долю сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей приходилось 64 %,  личных подсобных хозяйств – 36 %.

В 2014 году в структуре сельскохозяйственного производства на долю животноводства приходилось 58,5 % сельскохозяйственной продукции, на долю растениеводства – 41,5 %.

В агропромышленном комплексе Родниковского муниципального района имеются следующие ключевые проблемы, требующие решения в рамках настоящей Подпрограммы:

- низкие объемы производства по отдельным категориям сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки создают риски обеспечения продовольственной безопасности Родниковского муниципального района, а также ограничивают развитие отраслей, являющихся промышленными потребителями данной продукции (нехватка кормов ограничивает развитие животноводства);

- низкая рентабельность и отсутствие накопленных резервов делают сельскохозяйственных товаропроизводителей сильно зависимыми от государственной поддержки, ограничивают возможности для проведения технологической модернизации и расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве и сопряженных отраслях;

- использование изношенного, ненадежного, низко производительного оборудования и сельскохозяйственных машин, применение устаревших технологий обуславливает низкую производительность труда в сельскохозяйственном производстве. Это ограничивает возможности для наращивания его объемов и повышения заработных плат работникам сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- низкий уровень оплаты труда. 

Социально-экономическое развитие сельских территорий с целью создания условий эффективного функционирования агропромышленного производства возможно только при условии государственной поддержки их социального и инженерного обустройства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Подпрограммы

 

Таблица 1

N  
 п/п

Наименование целевого индикатора (показателя)

Ед. изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2014

 год

2015
  год

 

2016 
  год

 

2017 
 год

2018

 год

 

2019
 год

2020

год

2021

год

Увеличение объемов производства и повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, выпускаемой в Родниковском муниципальном районе.

1.1.   

Индекс    производства
продукции    сельского
хозяйства в хозяйствах
всех   категорий    (в
сопоставимых ценах)  

процентов к
предыдущему
году      

101,7

101,8

101,9

102,0

102,2

102,3

102,4

102,4

1.2. 

Индекс    производства
продукции            
растениеводства     (в
сопоставимых ценах)  

процентов к
предыдущему
году      

101,4

101,4

101,5

101,6

101,8

101,8

102,0

102,0

1.3. 

Индекс    производства
продукции            
животноводства      (в
сопоставимых ценах)  

процентов к
предыдущему
году      

102,1

102,2

102,3

102,5

102,6

102,7

102,8

102,8

2. Обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного комплекса

Родниковского муниципального района

2.1   

Рентабельность       
сельскохозяйственных 
организаций (с  учетом
субсидий)            

процентов

9,1

9,2

9,3

9,4

9,5

9,6

9,7

9,7

2.2.

Доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий

процентов

82

91

91

91

91

100

100

100

2.3.

Среднемесячная       
номинальная заработная
плата                в
сельскохозяйственных 
организациях         

рублей

 

 

 

 

 

10338

10565

10776,3

10991

11211

11435

11663

11663

3. Воспроизводство и повышение эффективности использования ресурсного потенциала

в сельском хозяйстве Родниковского муниципального района

3.1.

Индекс     физического
объема  инвестиций   в
основной       капитал
сельского хозяйства  

процентов к
предыдущему
году      

101,7

101,8

101,9

102,0

102,1

102,2

102,3

102,3

3.2.

Средняя урожайность зерновых

ц/га

17,8

18,3

18,4

18,3

18,2

18,2

18,2

18,2

3.3.

Надой молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях

килограмм

5100

5120

5120

5150

5150

5200

5200

5205

Мероприятие 1. Развитие отрасли растениеводства и реализации продукции растениеводства

1.1. 

Производство  основных
видов        продукции
растениеводства      в
хозяйствах        всех
категорий:           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.

зерно  в  весе   после
доработки            

тыс. тонн

14,3

14,7

14,8

14,9

15,0

15,1

15,1

15,2

1.1.2.

картофель            

тыс. тонн

10,7

10,8

10,9

10,9

10,9

11,0

11,0

11,1

1.1.3.

овощи                

тыс. тонн

4,4

4,5

4,6

4,7

4,9

5,0

5,0

3,9

1.2  

Реализация зерновых  и
зернобобовых культур в
весе после доработки в
хозяйствах        всех
категорий            

тыс. тонн

3

3,1

3,2

3,2

3,2

3,3

3,4

3,4

Мероприятие 2. Развитие отрасли животноводства и реализации продукции животноводства

2.1. 

Удельный           вес
племенного   скота   в
хозяйствах        всех
категорий   в    общем
поголовье            

процентов 

67

67

67

67

67

67

67

67

2.2. 

Производство молока во
всех        категориях
хозяйств             

тыс. тонн 

20,3

20,9

21,1

21,3

21,7

22,2

23,0

23,0

2.3. 

Производство         
(реализация)  скота  и
птицы на убой в  живом
весе      во      всех
категориях хозяйств  

тыс. тонн 

1,31

1,32

1,32

1,33

1,35

1,40

1,45

1,1

Мероприятие 3. Развитие мясного скотоводства

3.1. 

Приобретение         
племенного   молодняка
мясных пород         

голов

2

10

10

1

1

1

1

 

3.2. 

Валовое   производство
говядины  от   мясного
скота, в живой массе 

тонн 

4

4

4

4

4

4

4

4

Мероприятие 4.Техническая и технологическая модернизация

4.1. 

Количество           
приобретенной    новой
техники              
сельскохозяйственными
товаропроизводителями

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.

тракторы             

штук      

2

3

6

2

5

6

4

3

4.1.2.

зерноуборочные       
комбайны             

штук      

1

1

0

2

0

0

1

0

4.1.3.

кормоуборочные       
комбайны         

штук      

0

1

1

2

2

0

1

0

Мероприятие 5. Развитие малых форм хозяйствования

5.1. 

Количество           
крестьянских         
(фермерских) хозяйств,
осуществивших  проекты
создания  и   развития
своих    хозяйств    с
помощью              
государственной      
поддержки            

единиц    

 

0

 

0

 

0

 

1

 

0

 

0

 

1

 

1

5.2. 

Количество   созданных
новых   рабочих   мест
крестьянскими        
(фермерскими)        
хозяйствами,         
осуществившими проекты
создания  и   развития
своих хозяйств       

единиц    

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

5.3. 

Количество           
крестьянских         
(фермерских) хозяйств,
осуществивших  проекты
по  развитию  семейных
животноводческих  ферм
с              помощью
государственной      
поддержки            

единиц    

 

0

 

0

 

0

 

1

 

0

 

0

 

1

 

0

5.4. 

Количество построенных
или реконструированных
семейных             
животноводческих ферм

единиц    

 

1

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

5.5. 

Количество   созданных
новых   рабочих   мест
крестьянскими        
(фермерскими)        
хозяйствами,         
осуществившими проекты
по  развитию  семейных
животноводческих ферм

единиц    

 

8

 

0

 

0

 

3

 

2

 

2

 

2

 

0

5.6. 

Площадь      земельных
участков,  оформленных
в        собственность
крестьянскими        
(фермерскими)        
хозяйствами          

га   

112

112

112

112

112

112

112

0

Мероприятие 6. Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса

Родниковского муниципального района

6.1. 

Обеспеченность        
организаций          
агропромышленного    
комплекса            
руководителями       и
специалистами        

процентов 

92,1

   92,5

   93,0

   93,0

93,2

93,6

94

94

6.2. 

Доля   работающих    в
агропромышленном     
комплексе            
руководителей        и
специалистов,  имеющих
высшее               
профессиональное     
образование          

процентов 

43,6

   43,8

   44,0

   44,2

44,4

44,8

45

45

                           

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

 

Реализация Подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

- в Родниковском муниципальном районе к 2021 году физические объемы производства сельскохозяйственной продукции возрастут на 70 % по сравнению с уровнем 2014 года, в том числе в сфере растениеводства - на 37,6 %, животноводства – на 59 %;

- среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве за период реализации Программы достигнет к 2021 году 11,7 тыс. рублей, что будет составлять 12,3 % к уровню 2014 года;

- ежегодный прирост инвестиций в сельское хозяйство составит не менее 2 процентов, уровень рентабельности в сельскохозяйственных организациях возрастет до уровня не менее 9 – 9,7 процентов (с учетом субсидий);

             - доля посевных площадей, засеваемых элитными семенами, в общей площади   посевов, возрастет до 26 % к 2021оду (с 22 % в 2014 году). Будут созданы условия для своевременного проведения сортосмены и сортообновления, а также модернизации материально - технической и технологической базы семеноводства;

- валовой сбор зерна повысится на 6,2 процента до 15,2 тыс. тонн, урожайность останется на уровне 2015 года.

             - объем реализации зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки возрастет с 3,0 тыс.тонн в 2014 году до 3,40 тыс. тонн в 2021 году;

           - повысится эффективность использования земель сельскохозяйственного назначения;

          - повысится инвестиционная привлекательность сельского хозяйства;

- будет продолжено формирование племенной базы, увеличится производство высококачественной племенной продукции (материала) и ее реализация на внутреннем рынке. Повышение продуктивности по молоку будет обеспечено за счет породного обновления стада, создания сбалансированной кормовой базы и перехода к новым технологиям содержания и кормления.

- производство скота и птицы (в живом весе) к 2021 году снизится по сравнению с 2014 годом до 1,1 тыс. тонн, производство молока возрастет до 23,0 тыс. тонн, или на 13,3 %. Основной прирост объемов продукции животноводства будет получен за счет роста продуктивности скота и птицы на основе улучшения породного состава.

- развитие сферы переработки продукции животноводства: техническое перевооружение на основе инновационных технологий и современного ресурсосберегающего оборудования действующих предприятий по производству цельномолочной продукции, сливочного масла и сыров. Это позволит расширить ассортимент выпускаемой продукции, снизить ресурсоёмкость производства сливочного масла и сыра, улучшить экологическую обстановку в зоне работы молокоперерабатывающих предприятий;

          - будут созданы экономические и технологические условия устойчивого развития отрасли мясного скотоводства, увеличения производства говядины от мясного скота, создания сбалансированной кормовой базы и перехода к новым технологиям содержания и кормления крупного рогатого скота.

          - сельскохозяйственными товаропроизводителями Родниковского района за период с 2014 по 2021 годы будет приобретено не менее 27 тракторов, 4 зерноуборочных комбайнов и 6 кормоуборочных комбайнов;

- реализовано не менее 1 проекта крестьянских (фермерских) хозяйств по развитию семейных животноводческих ферм, что создаст не менее 3 новых рабочих мест. При этом будет построена или реконструирована не менее 1 семейной животноводческой фермы;

- оформлено в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами не менее 672 га земельных участков;

- увеличить обеспеченность организаций агропромышленного комплекса квалифицированными кадрами с 92,1 процентов в 2014 году до 94 % в 2021 году;

- довести долю работающих в агропромышленном комплексе руководителей и специалистов, имеющих высшее профессиональное образование, с 43,6 % в 2014 году до 45 процентов в 2021 году от их общего числа;

 

Основные мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы

          В рамках настоящей подпрограммы (далее - Подпрограмма) предусмотрено предоставление мер государственной поддержки организациям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, признаваемым сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее - сельскохозяйственные товаропроизводители).

Подпрограмма предусматривает реализацию следующих мероприятий:

Мероприятие 1. «Развитие отрасли растениеводства и реализации продукции растениеводства» по направлениям:

- «Развитие элитного семеноводства»;

- «Развитие зернового комплекса»;

- «Управление рисками в растениеводстве».

Мероприятие 2. «Развитие отрасли животноводства и реализации продукции животноводства»: по направлениям:

- «Племенное животноводство»;

- «Развитие молочного скотоводства».

Мероприятие 3. «Развитие мясного скотоводства».

Мероприятие 4. «Техническая и технологическая модернизация» по направлению:

          - «Технологическая модернизация».

Мероприятие 5. Развитие малых форм хозяйствования по направлениям:

          - «Поддержка начинающих фермеров»;

          - «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских)

          хозяйств»;

          - «Оформление земельных участков в собственность крестьянских (фермерских)

хозяйств»;

- «Поддержка глав и членов крестьянских (фермерских) хозяйств на переселение в

сельскую местность»;

Мероприятие 6. Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Родниковского муниципального района по направлениям:

- «Поддержка молодых специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей»;

- «Поддержка кадров массовых профессий сельскохозяйственных товаропроизводителей»;

- «Поддержка руководителей сельскохозяйственных товаропроизводителей».

Срок реализации мероприятий – с 2014 по 2021 год.

 

Основные мероприятия и ресурсное обеспечение реализации мероприятий Подпрограммы, тыс. руб.

 

Таблица 2

№ п/п

Наименование мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения

Испол-нитель

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 

Подпрограмма всего:

 

57894,0

48634,0

29234,0

166938,0

154728,0

71462,0

72249,0

72005,0

районный бюджет

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

 

57894,0

48634,0

29234,0

166938,0

154728,0

71462,0

72249,0

72005,0

Мероприятие 1. Развитие отрасли растениеводства и реализации продукции растениеводства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

Общий объем финансирования, в том числе за счет средств

 

18594,0

18794,0

18 894,0

19 098,0

19 228,0

19362,0

19749,0

20005,0

 

районный бюджет

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

областной бюджет

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

федеральный бюджет

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

внебюджетные средства

 

18594,0

18794,0

18 894,0

19 098,0

19 228,0

19362,0

19749,0

20005,0

Мероприятие 2. Развитие отрасли животноводства и реализации продукции животноводства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Общий объем финансирования, в том числе за счет средств

 

26000,0

17000,0

0,0

130 000,0

120000,0

45000,0

47500,0

50000,0

 

районный бюджет

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

областной бюджет

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

федеральный бюджет

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

внебюджетные средства

 

26000,0

17000,0

0,0

130 000,0

120000,0

45000,0

47500,0

50000,0

Мероприятие 3. Развитие мясного скотоводства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

Общий объем финансирования, в том числе за счет средств

 

0,0

440,0

440,0

440,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

районный бюджет

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

областной бюджет

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

федеральный бюджет

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

внебюджетные средства

 

0,0

440,0

440,0

440,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 4. Техническая и технологическая модернизация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

Общий объем финансирования, в том числе за счет средств

 

11300,0

10400,0

9 900,0

17 400,0

15 500,0

7100,0

5,000

2,000

 

районный бюджет

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

областной бюджет

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

федеральный бюджет

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

внебюджетные средства

 

11300,0

10400,0

9 900,0

17 400,0

15 500,0

7100,0

5,000

2,000

Мероприятие 5. Развитие малых форм хозяйствования                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.

Общий объем финансирования, в том числе за счет средств

 

0,0

2000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

районный бюджет

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

областной бюджет

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

федеральный бюджет

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

внебюджетные средства

 

0,0

2000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 6. Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Ивановской области                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.

Общий объем финансирования, в том числе за счет средств

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

районный  бюджет0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

областной бюджет

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

федеральный бюджет

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

внебюджетные средства

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №5

к муниципальной  программе

«Экономическое развитие

и инновационная экономика

Родниковского муниципального района»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма

«Управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами и градостроительная деятельность»

 


1. Паспорт подпрограммы

 

Наименование подпрограммы

Управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами и градостроительная деятельность

Срок реализации подпрограммы

2018 – 2021 годы

Исполнители подпрограммы

Комитет по управлению имуществом администрации Родниковского муниципального района

Отдел градостроительства администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»

Цель (цели) подпрограммы

Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, земельными ресурсами

Увеличение доходной части бюджета Родниковского района

Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований:

2018г. – 1 538,9 тыс.руб.;

2019г. – 1 477,0  тыс. руб.;

2020г. – 1 477,0  тыс. руб.;

2021г. – 1 477,0  тыс. руб.;

в том числе:

- средства бюджета МО «Родниковское городское поселение»:

2018г. – 556,7 тыс.руб.;

2019г. – 322,0  тыс. руб.;

2020г. – 322,0 тыс. руб.;

2021г. – 322,0 тыс. руб.;

- средства районного бюджета:

2018г. – 982,2 тыс.руб.;

2019г. – 1 155,0  тыс. руб.;

2020г. – 1 155,0  тыс. руб.;

2021г. – 1 155,0  тыс. руб.;

- средства областного бюджета:

2018г. – 0,0 тыс.руб.;

2019г. – 0,0 тыс. руб.;

2020г. – 0,0 тыс. руб.;

2021г. – 0,0 тыс. руб.

- средства федерального бюджета:

2018г. – 0,0 тыс. руб.;

2019г. – 0,0 тыс. руб.;

2020г. – 0,0 тыс. руб.;

2021г. – 0,0 тыс. руб.

- внебюджетные источники:

2018г. – 0,0 тыс. руб.;

2019г. – 0,0 тыс. руб.;

2020г. – 0,0 тыс. руб.;

2021г. – 0,0 тыс. руб.


2. Целевые индикаторы (показатели) и ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

 

2.1. Анализ текущей ситуации в сфере реализации Подпрограммы

 

Управление имуществом муниципального образования «Родниковский муниципальный район» и градостроительная деятельность на территории района являются одними из основных и значимых направлений деятельности Администрации муниципального образования  «Родниковский муниципальный район» по решению экономических и социальных задач, укреплению финансовой системы, созданию эффективной конкурентной экономики, обеспечивающей повышение уровня и качества жизни населения Родниковского района Ивановской области.

Администрация МО «Родниковский муниципальный район» в силу полномочий, а также заключенных соглашений с органами местного самоуправления поселений распоряжается имуществом следующих муниципальных образований:

- Родниковский муниципальный район;

- Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области;

- Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области;

- Парское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области;

- Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области.

Осуществление градостроительной деятельности на территории муниципального района относится к полномочиям органа местного самоуправления района в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Надлежащее оформление права собственности, своевременная техническая инвентаризация муниципальной собственности является залогом целостности всего муниципального имущества.

Деятельность по управлению и распоряжению имуществом и земельными ресурсами включает следующие основные направления:

- осуществление работ по государственной регистрации прав собственности ОМСУ на объекты недвижимого имущества;

- проведение работ по определению рыночной стоимости имущества, находящегося в муниципальной собственности, при его вовлечении в хозяйственный оборот;

- усиление контроля за использованием муниципального имущества;

- выявление и вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого и неэффективно используемого муниципального имущества;

- планирование процесса приватизации муниципального имущества с учетом того, что приватизации подлежит все имущество, находящееся в муниципальной собственности, за исключением задействованного в обеспечении выполнения полномочий  органов местного самоуправления и необходимого для достижения задач и интересов Родниковского района;

- обеспечение доходов местного бюджета от использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами;

- приобретение имущества в собственность Родниковского района;

- проведение комплексных кадастровых работ;

- защита имущественных интересов Родниковского района, правовое обеспечение в сферах управления и распоряжения муниципальным имуществом, земельных отношений.

Градостроительная деятельность включает следующие основные направления:

- Разработка (корректировки) и утверждение в соответствии с действующим законодательством документов территориального планирования поселений и района: в том числе:

- Генеральных планов;

- Правил землепользования и застройки;

- Градостроительных регламентов;

- Нормативов градостроительного проектирования;

- обеспечение внесения сведений о границах населенных пунктов, территориальных зон  в Единый государственный реестр недвижимости;

- топографическая съёмка территории в целях подготовки документации для выдачи разрешений на строительство (реконструкцию) объектов недвижимости.

Согласно пункту 7 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» приватизация зданий, строений, сооружений без одновременной приватизации земельных участков не допускается, вследствие чего возникает необходимость выполнения кадастровых работ на земельных участках, отнесенных к имуществу муниципальной казны в целях принятия управленческих решений и решений  приватизации объектов недвижимости.

Дополнительно существует потребность в проведении кадастровых работ на земельные участки  при отсутствии правообладателей. Требуется выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков для последующего бесплатного предоставления гражданам, имеющих  трех и более детей для индивидуального жилищного строительства, в целях реализации Закона Ивановской области от 31.12.2002г. №111-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам Российской Федерации» и образование земельных участков под бесхозяйными объектами недвижимости.

Одним из основных показателей эффективности управления имуществом является получение неналоговых имущественных доходов в  консолидированный бюджет Родниковского района.


2.2. Сведения о целевых индикаторах (показателях)

реализации подпрограммы

 

Таблица 1

№ п/п

Наименование целевого индикатора (показателя)

Ед. изм.

 

Значения показателей*

2018

2019

2020

2021

1.

Поступление средств в бюджет от аренды земельных участков

тыс. руб.

9036,0

9036,0

9036,0

9036,0

2.

Поступление средств в бюджет от аренды муниципального имущества

тыс. руб.

5779,0

5779,0

5779,0

5779,0

3.

Поступление средств в бюджет от продажи земельных участков, в т.ч. плата за увеличение площади земельных участков в результате перераспределения

тыс. руб.

1140,0

1140,0

1140,0

1140,0

4.

Поступление средств в бюджет от продажи муниципального имущества, в т.ч. приватизации

тыс. руб.

220,0

220,0

220,0

220,0

 

* - отчетные значения целевых индикаторов (показателей) определяются по данным главного администратора данных доходов бюджета – Комитета по управлению имуществом. Администрации Родниковского муниципального района.

 

2.3. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

 

Социально-экономический эффект от реализации Подпрограммы состоит в обеспечении эффективного использования муниципальной собственности Родниковского района.

Прямой экономический эффект от реализации программных мероприятий состоит в увеличении доходной части бюджета Родниковского муниципального района за счет роста поступлений от использования муниципальной собственности и земельными ресурсами.

Дополнительным эффектом от реализации программы будет активизация сделок на рынке земли и недвижимости, обеспечение оперативности и качества принятия управленческих решений по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами, доступность и упрощение получения информации гражданами и юридическими лицами о возможности строительства.

Выполнению поставленных целей могут препятствовать финансовые риски, связанные с недостаточностью финансирования из бюджета, и законодательные риски, связанные с принятием нормативно-правовых актов по изменению полномочий органов местного самоуправления.

 

3. Основные мероприятия и ресурсное обеспечение Подпрограммы

 

Подпрограмма предусматривает финансирование мероприятий за счет средств бюджетов:

- муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области»;

- муниципального образования «Родниковский муниципальный район».

Объем  прогнозируемого  финансирования подлежит ежегодному  уточнению в соответствии  с уточнением  бюджетных  корректировок и изменений  в бюджетном и налоговом законодательстве (таблица 3).

 

Таблица 3.

Основные мероприятия и ресурсное обеспечение реализации мероприятий

Подпрограммы

 

№ п/п

Наименование мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения

 

Объем финансирования,

тыс. руб.

2018

2019

2020

2021

Подпрограмма, всего

1538,9

1477,0

1477,0

1477,0

в т.ч. – средства МО «Родниковское городское поселение»

556,7

322,0

322,0

322,0

- средства районного бюджета

982,2

1155,0

1155,0

1155,0

- средства областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

- средства федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

- внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

1

Кадастровые работы: по межеванию земельных участков, в т.ч. при организации аукционов и для предоставления льготным категориям граждан, постановка на учет и регистрация права на бесхозяйное недвижимое имущество

 

 

 

 

всего, в том числе

162,0

162,0

162,0

162,0

- средства МО «Родниковское городское поселение»

60,0

60,0

60,0

60,0

- средства районного бюджета

102,0

102,0

102,0

102,0

- средства областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

- средства федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

- внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

2

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности: определение рыночной стоимости подлежащего продаже или сдаче в аренду недвижимого имущества, оплата коммунальных услуг за муниципальное недвижимое имущество, публикация извещений в газете «Родниковский рабочий», размещение которых в СМИ предусмотрено действующим законодательством, в т.ч. перечня земельных участков, предоставляемых льготным категориям граждан

 

 

 

 

всего, в том числе

112,0

132,0

132,0

132,0

- средства МО «Родниковское городское поселение»

8,0

12,0

12,0

12,0

- средства областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

- средства районного бюджета

104,0

120,0

120,0

120,0

- средства федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

- внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

3

Подготовка и проведение комплексных кадастровых работ, в т.ч. подготовка проектов межевания территории

 

 

 

 

всего, в том числе

370,0

555,0

555,0

555,0

- средства МО «Родниковское городское поселение»

0,0

0,0

0,0

0,0

- средства районного бюджета

370,0

555,0

555,0

555,0

- средства областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

- средства федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

- внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Раздел II. Градостроительная деятельность

 

 

 

 

4

Топографическая съемка территорий, на которых планируется строительство (реконструкция) объектов недвижимости

 

 

 

 

всего, в том числе

200,0

250,0

250,0

250,0

- средства МО «Родниковское городское поселение»

150,0

150,0

150,0

150,0

- средства районного бюджета

50,0

100,0

100,0

100,0

- средства областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

- средства федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

- внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

5

Изменение документов территориального планирования: корректировка генеральных планов, внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципальных образований Родниковского района, в т.ч. подготовка карт-планов в отношении территориальных зон для внесения сведений в ЕГРН, разработка местных нормативов градостроительного проектирования Родниковского муниципального района и для сельских поселений Родниковского муниципального района

 

 

 

 

всего, в том числе

410,0

240,0

240,0

240,0

- средства МО «Родниковское городское поселение»

170,0

100,0

100,0

100,0

- средства районного бюджета

240,0

140,0

140,0

140,0

- средства областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

- средства федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

- внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

6

Установление границ населенных пунктов, в т.ч. подготовка карт-планов для внесения сведений в ЕГРН

 

 

 

 

всего, в том числе

284,9

138,0

138,0

138,0

- средства МО «Родниковское городское поселение»

168,7

0,0

0,0

0,0

- средства районного бюджета

116,2

138,0

138,0

138,0

- средства областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

- средства федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

- внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0